ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নং বন্দবিলা ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-৪১০৯১৯ ) উপজেলা: বাঘারপড়া, জেলা: যশোর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
আয়:
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
| চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪ ইং
| পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) অর্থ বছর: ২০১২-২০১৩ ইং
| ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০/= | ৭০০/= | ১,২০০/= |
|
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৭,২০,০০০/= | - | ৭,২০,০০০/= | ২,৪৫,০০০/= | ২৬,০৪০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৮০,০০০/= | - | ৮০,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৬৫,৫৮২/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮,৫০,০০০/= | - | ৮,৫০,০০০/= | ৬৪,০০০/= | ৮,০৬,০০৩/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | - | - | - |
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | ৬,৫৭,৫৭৬/= | ৬,৫৭,৫৭৬/= | ৮,১১,০০০/= | ৬,৫৭,৫৭৬/= |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ২১,০,০০০/= | ৩,৫৪,৫৯৭/= |
এলজিএসপি-২ (থোক বরাদ্দ) | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ১৩,৬৬,৮৮২/= |
সরকারি থোক বরাদ্ধ | - | ৫২,০৭,০০০/= | ৫২,০৭০০০/= | ৫০,৫৫,০০০/= | ১৪,৩০,৬৫৩/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | ১০০০০০/= | ১৫০০০০/= | ২৯,০০০/= | ১৫,০২০/= |
মোট প্রাপ্তি | ১৭,০০,৫০০/= | ৭৯,১৫,২৭৬/= | ৯৬,১৫,৭৭৬/= | ৮৩,৪৩,০০০/= | ৪৭,২২,৩৫৩/= |
চলমান পাতা -২
ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নংবন্দবিলা ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-৪১০৯১৯ ) উপজেলা: বাঘারপড়া, জেলা: যশোর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
ব্যয়:
ব্যয়: | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন ব্যয়: | - | - | - | - |
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,২০,০০০/= | ৩,২৮,২০০/= | ৪,৪৮,২০০/= | ৩,৪০,০০০/= | ৩,২৮,২০০/= |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরবেতন,ভাতা | ১,০০,০০০/= | ৩,২৯,৩৭৬/= | ৪,২৯,৩৭৬/= | ৪,৭৫,০০০/= | ৩,২৯,৩৭৬/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,৫০,০০০/= | - | ১,৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫,২৮০/= |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৬৫,০০০/= |
ডাক ও তার | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
বিদ্যুত বিল | ১৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
অফিস রক্ষাণাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
| ২০,০০০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০/= | ১০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
| ৭৯,৭২০/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয় | - | - | - |
|
|
কৃষি প্রকল্প | ১,০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৪,৪০,০০০/= | ১,৬২,৮২৫/= |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ২,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৯,৫০,০০০/= | ১০,৬৫,৮৭৫/= |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ৩,০০,০০০/= | ৩০,৬৫,০০০/= | ৩৩,৬৫,০০০/= | ৪৫,৬২,০০০/= | ১৬,৬৮,০১১/= |
গৃহনির্মন ও মেরামত | ৩০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৪০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসূচী | ২,৭০,০০০/= | ১৯,০০,০০০/= | ২১,৭০,০০০/= | ৬,৫০,০০০/= | ৭,৪১,৮৯১/= |
সেচ ও খাল | ৩৫,৫০০/= | ২,২৭,৭০০/= | ২,৬৩,২০০/= | ২,০০,০০০/= | ১,২০,০০০/= |
অন্যান্য | ১,৮০,০০০/= | ৫৬,০০০/= | ২,৮০,০০০/= | ৫০০০০/= | ৪১,১৭৫/= |
মোট ব্যয়: | ১৭,০০,৫০০/= | ৭৮,৭১,২৭৬/= | ৯৫,৭১,৭৭৬/= | ৮২,৭২,০০০/= | ৪৭,২২,৩৫৩/= |
সমাপনী জের: |
| উদ্বৃত্ত তহবিল= | ২৪,০০০/= |
|
|
ক) মোট প্রত্যাশিত আয় -৯৬১৫৭৭৬/=(ছিয়ানববই লক্ষপনের হাজার সাত শত ছিয়াত্তর ) টাকা মাত্র।
খ)মোট সম্ভ্যাব্য ব্যয়-৯৫৭১৭৭৬/= (পচাঁনবব্ই লক্ষএকাত্তর হাজার সাত শত ছিয়াত্তর ) টাকা মাত্র।
গ) উদ্বৃত্ত তহবিল= ২৪০০০/= (চবিবশহাজার ) টাকা মাত্র্র।
স্বাক্ষরিত: স্বাক্ষরিত:
সচিব চেয়ারম্যান
ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নং বন্দবিলা ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-৪১০৯১৯ ) উপজেলা: বাঘারপড়া, জেলা: যশোর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
আয়:
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
| চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪ ইং
| পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) অর্থ বছর: ২০১২-২০১৩ ইং
| ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০/= | ৭০০/= | ১,২০০/= |
|
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৭,২০,০০০/= | - | ৭,২০,০০০/= | ২,৪৫,০০০/= | ২৬,০৪০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৮০,০০০/= | - | ৮০,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৬৫,৫৮২/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮,৫০,০০০/= | - | ৮,৫০,০০০/= | ৬৪,০০০/= | ৮,০৬,০০৩/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | - | - | - |
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | ৬,৫৭,৫৭৬/= | ৬,৫৭,৫৭৬/= | ৮,১১,০০০/= | ৬,৫৭,৫৭৬/= |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ২১,০,০০০/= | ৩,৫৪,৫৯৭/= |
এলজিএসপি-২ (থোক বরাদ্দ) | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ১৩,৬৬,৮৮২/= |
সরকারি থোক বরাদ্ধ | - | ৫২,০৭,০০০/= | ৫২,০৭০০০/= | ৫০,৫৫,০০০/= | ১৪,৩০,৬৫৩/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | ১০০০০০/= | ১৫০০০০/= | ২৯,০০০/= | ১৫,০২০/= |
মোট প্রাপ্তি | ১৭,০০,৫০০/= | ৭৯,১৫,২৭৬/= | ৯৬,১৫,৭৭৬/= | ৮৩,৪৩,০০০/= | ৪৭,২২,৩৫৩/= |
চলমান পাতা -২
ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নংবন্দবিলা ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-৪১০৯১৯ ) উপজেলা: বাঘারপড়া, জেলা: যশোর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
ব্যয়:
ব্যয়: | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন ব্যয়: | - | - | - | - |
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,২০,০০০/= | ৩,২৮,২০০/= | ৪,৪৮,২০০/= | ৩,৪০,০০০/= | ৩,২৮,২০০/= |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরবেতন,ভাতা | ১,০০,০০০/= | ৩,২৯,৩৭৬/= | ৪,২৯,৩৭৬/= | ৪,৭৫,০০০/= | ৩,২৯,৩৭৬/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,৫০,০০০/= | - | ১,৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫,২৮০/= |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৬৫,০০০/= |
ডাক ও তার | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
বিদ্যুত বিল | ১৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
অফিস রক্ষাণাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
| ২০,০০০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০/= | ১০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
| ৭৯,৭২০/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয় | - | - | - |
|
|
কৃষি প্রকল্প | ১,০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৪,৪০,০০০/= | ১,৬২,৮২৫/= |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ২,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৯,৫০,০০০/= | ১০,৬৫,৮৭৫/= |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ৩,০০,০০০/= | ৩০,৬৫,০০০/= | ৩৩,৬৫,০০০/= | ৪৫,৬২,০০০/= | ১৬,৬৮,০১১/= |
গৃহনির্মন ও মেরামত | ৩০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৪০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসূচী | ২,৭০,০০০/= | ১৯,০০,০০০/= | ২১,৭০,০০০/= | ৬,৫০,০০০/= | ৭,৪১,৮৯১/= |
সেচ ও খাল | ৩৫,৫০০/= | ২,২৭,৭০০/= | ২,৬৩,২০০/= | ২,০০,০০০/= | ১,২০,০০০/= |
অন্যান্য | ১,৮০,০০০/= | ৫৬,০০০/= | ২,৮০,০০০/= | ৫০০০০/= | ৪১,১৭৫/= |
মোট ব্যয়: | ১৭,০০,৫০০/= | ৭৮,৭১,২৭৬/= | ৯৫,৭১,৭৭৬/= | ৮২,৭২,০০০/= | ৪৭,২২,৩৫৩/= |
সমাপনী জের: |
| উদ্বৃত্ত তহবিল= | ২৪,০০০/= |
|
|
ক) মোট প্রত্যাশিত আয় -৯৬১৫৭৭৬/=(ছিয়ানববই লক্ষপনের হাজার সাত শত ছিয়াত্তর ) টাকা মাত্র।
খ)মোট সম্ভ্যাব্য ব্যয়-৯৫৭১৭৭৬/= (পচাঁনবব্ই লক্ষএকাত্তর হাজার সাত শত ছিয়াত্তর ) টাকা মাত্র।
গ) উদ্বৃত্ত তহবিল= ২৪০০০/= (চবিবশহাজার ) টাকা মাত্র্র।
স্বাক্ষরিত: স্বাক্ষরিত:
সচিব চেয়ারম্যান
ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নং বন্দবিলা ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-৪১০৯১৯ ) উপজেলা: বাঘারপড়া, জেলা: যশোর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
আয়:
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
| চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪ ইং
| পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) অর্থ বছর: ২০১২-২০১৩ ইং
| ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০/= | ৭০০/= | ১,২০০/= |
|
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৭,২০,০০০/= | - | ৭,২০,০০০/= | ২,৪৫,০০০/= | ২৬,০৪০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৮০,০০০/= | - | ৮০,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৬৫,৫৮২/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৮,৫০,০০০/= | - | ৮,৫০,০০০/= | ৬৪,০০০/= | ৮,০৬,০০৩/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | - | - | - |
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | ৬,৫৭,৫৭৬/= | ৬,৫৭,৫৭৬/= | ৮,১১,০০০/= | ৬,৫৭,৫৭৬/= |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ২১,০,০০০/= | ৩,৫৪,৫৯৭/= |
এলজিএসপি-২ (থোক বরাদ্দ) | - | ১৬,০০,০০০/= | ১৬,০০,০০০/= | ১৩,০০,০০০/= | ১৩,৬৬,৮৮২/= |
সরকারি থোক বরাদ্ধ | - | ৫২,০৭,০০০/= | ৫২,০৭০০০/= | ৫০,৫৫,০০০/= | ১৪,৩০,৬৫৩/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | ১০০০০০/= | ১৫০০০০/= | ২৯,০০০/= | ১৫,০২০/= |
মোট প্রাপ্তি | ১৭,০০,৫০০/= | ৭৯,১৫,২৭৬/= | ৯৬,১৫,৭৭৬/= | ৮৩,৪৩,০০০/= | ৪৭,২২,৩৫৩/= |
চলমান পাতা -২
ইউপির বার্ষিক বাজেট
২নংবন্দবিলা ইউনিয়ন পরিষদ,(এলজিডি আইডি-৪১০৯১৯ ) উপজেলা: বাঘারপড়া, জেলা: যশোর।
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫ ইং
ব্যয়:
ব্যয়: | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন ব্যয়: | - | - | - | - |
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,২০,০০০/= | ৩,২৮,২০০/= | ৪,৪৮,২০০/= | ৩,৪০,০০০/= | ৩,২৮,২০০/= |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরবেতন,ভাতা | ১,০০,০০০/= | ৩,২৯,৩৭৬/= | ৪,২৯,৩৭৬/= | ৪,৭৫,০০০/= | ৩,২৯,৩৭৬/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,৫০,০০০/= | - | ১,৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫,২৮০/= |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৬৫,০০০/= |
ডাক ও তার | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
বিদ্যুত বিল | ১৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
অফিস রক্ষাণাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
| ২০,০০০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০/= | ১০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
| ৭৯,৭২০/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয় | - | - | - |
|
|
কৃষি প্রকল্প | ১,০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৪,৪০,০০০/= | ১,৬২,৮২৫/= |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ২,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৯,৫০,০০০/= | ১০,৬৫,৮৭৫/= |
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ৩,০০,০০০/= | ৩০,৬৫,০০০/= | ৩৩,৬৫,০০০/= | ৪৫,৬২,০০০/= | ১৬,৬৮,০১১/= |
গৃহনির্মন ও মেরামত | ৩০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৪০,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
শিক্ষা কর্মসূচী | ২,৭০,০০০/= | ১৯,০০,০০০/= | ২১,৭০,০০০/= | ৬,৫০,০০০/= | ৭,৪১,৮৯১/= |
সেচ ও খাল | ৩৫,৫০০/= | ২,২৭,৭০০/= | ২,৬৩,২০০/= | ২,০০,০০০/= | ১,২০,০০০/= |
অন্যান্য | ১,৮০,০০০/= | ৫৬,০০০/= | ২,৮০,০০০/= | ৫০০০০/= | ৪১,১৭৫/= |
মোট ব্যয়: | ১৭,০০,৫০০/= | ৭৮,৭১,২৭৬/= | ৯৫,৭১,৭৭৬/= | ৮২,৭২,০০০/= | ৪৭,২২,৩৫৩/= |
সমাপনী জের: |
| উদ্বৃত্ত তহবিল= | ২৪,০০০/= |
|
|
ক) মোট প্রত্যাশিত আয় -৯৬১৫৭৭৬/=(ছিয়ানববই লক্ষপনের হাজার সাত শত ছিয়াত্তর ) টাকা মাত্র।
খ)মোট সম্ভ্যাব্য ব্যয়-৯৫৭১৭৭৬/= (পচাঁনবব্ই লক্ষএকাত্তর হাজার সাত শত ছিয়াত্তর ) টাকা মাত্র।
গ) উদ্বৃত্ত তহবিল= ২৪০০০/= (চবিবশহাজার ) টাকা মাত্র্র।
স্বাক্ষরিত: স্বাক্ষরিত:
সচিব চেয়ারম্যান